Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-619.412,68 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-619.412,68 €
57,82%
-215.449,46 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-215.449,46 €
20,11%
-102.863,66 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-102.863,66 €
9,60%
-91.029,64 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-91.029,64 €
8,50%
-42.507,24 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-42.507,24 €
3,97%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 578.345,53 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.071.262,68 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -492.917,15 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -492.917,15 € |